[PDF下载] 现代企业内部审计精要-第三版

2025-12-19 237 12/19

现代企业内部审计精要-第三版

作者:尹维劼 主编

页数:482

出版社:中信出版社

出版日期:2011

ISBN:9787508627380

高清校对版pdf(带目录)

夸克网盘:https://pan.quark.cn/s/6e1d994bfee1

百度网盘:https://pan.baidu.com/s/1WMo_443gMHNHAqU8u3WsJA?pwd=ev3j

内容简介

《现代企业内部审计精要》是我多年来看到的最具实用价值、最受基层内部审计人员欢迎的培训教材和审计手册之一。本书从2006年出版以来已推出第三版,即可见其受欢迎程度。本书该版框架上将原第一篇和第八篇合并为“内部审计基础与展望”篇;按“风险导向”的思路对原书进行调整,如用风险导向确定计划、方案等;审计程序更加优化和规范,文书和技术技巧增添了新的内容;在审计实务和审计案例中增加了合规性审计、信息系统审计、内部控制评?和公司治理审计等;并采纳许多读者的意见,将风险审计更名为风险管理审计。

作者简介

尹维劼,1967年出生于湖南靖州,1995年获北京经济学院审汁专业硕士高级圈际注册内部控制师、国际注册内部审汁师、中国注册会汁师、高级会汁师及北京市高级审汁师专家评委。

   
现任北京汽车集团有限公司审汁室主任,曾被授予全国内部审计先进工作者、全圈机械行业内部审汁先进工作者、北京市内部审计先进工作者荣誉称号多年来受中国内部审汁协会、北京市内部审计协会、高等院校、大型企业集团、会汁师事务所和江苏省总会汁师?会等之邀,讲授内部审汁、内部控制及财务管理等课程。

   
代表作:《创业丛书》(总主编)、《现代企业投资精要》(丛书总策划)、《现代家庭生活与理财》(丛书总策划)、《现代企业理财韬略》(主编)、《现代会计自学入门》(合著)、《行销谋略》(专著)、《投资实务》(主编)等。另发表的审汁论文有《试述企业集团实施以内部控制弹价为基础的风险导向审计之策略》、《中国内部审汁模式研究》、《内部审汁机构设置模式比较》、《试沦重点审汁区域法》等

目录

第一篇 内部审计基础与展望
  第一章 职能定位
      第一节 基本概念
      第二节 现代企业内部审计特点
      第三节 现代企业内部审计职能
  第二章 机构设置
      第一节 公司治理与内部审计
      第二节 内部审计机构设置
      第三节 内部审计外包
  第三章 职业要求
      第一节 职业道德规范
      第二节 职业技能与知识
      第三节 人际关系
      第四节 职业后续教育
  第四章 规范管理
- THE END -

非特殊说明,本博所有文章均为博主原创。